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NUMERO | DATA PUBBLICAZIONE | OGGETTO DETERMINA | UFFICIO PROPONENTE | |
DT-00992/13 |
29/03/2013 | EASYOFFICE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO DI SUPPORTO INFORMATICO DESTINATI AD AMBULATORI E UFFICI DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS1 DI VIA DALMAZIA. ANNO 2012. | Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00991/13 |
29/03/2013 | OGGETTO:LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL LABORATORIO DI ANALISI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2012. | Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00990/13 |
28/03/2013 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO). | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00989/13 |
28/03/2013 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONE FISSO PRESSO IL SERT DI BRINDISI; SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO IL SERT DI FRANCAVILLA FONTANA E FASANO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2012 DITTA SECURPOL PUGLIA SRL. (C.I.G. 2838571EEO) | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00988/13 |
28/03/2013 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI OSTUNI E SAN PIETRO VERNOTICO: PAGAMENTO FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 DITTA I.V.R.I. ( C.I.G. 2838571EEO ). | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00987/13 |
28/03/2013 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL SERT DI SAN PIETRO VERNOTICO: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 VIGIL NOVA SRL (C.I.G. N. 2838571EEO). | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00986/13 |
28/03/2013 | SERVIZIO DI CHIAMATA DI VIGILANZA ELETTRONICA E VIGILANZA ARMATA DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL SERT DI MESAGNE: PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 VIGIL NOVA SRL ( C.I.G. 2838571EEO ). | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00985/13 |
28/03/2013 | L.R. N. 25 DEL 21.11.96 E S.M.I. “ RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO” RIMBORSI PER GLI ASSISTITI T.A., L.D.G., C.A.A., A.A.R., S.M., B.M., P.M., G.L., C.S., P.M... ISTANZE PRESENTATE IN GENNAIO 2013”. | Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00984/13 |
28/03/2013 | RIMBORSO AD OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.) DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE AI SENSI DEL D.L.VO N. 194/08. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00983/13 |
28/03/2013 | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PORTONE IN ALLUMINIO VERNICIATO PRESSO L’INGRESSO PRINCIPALE DEL CONSULTORIO FAMILIARE DI CISTERNINO (CODICE CIG ZD006D7ECC) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 106303 DEL 19/03/2013.- | Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00982/13 |
28/03/2013 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL LASTRICO DI COPERTURA QUARTIERE OPERATIVO P.O. DI FRANCAVILLA F.NA, DITTA “MAGERE S.R.L.” RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 12.03.2013 DI € 763,89 OLTRE IVA. | Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00980/13 |
28/03/2013 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E GIORNALIERA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DEI DISTRETTI DELL’AUSL BR.1 SETTIMA REVISIONE CANONE AI SENSI DELL’ART.115 DEL D.LGS. N.163/2006. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT (PERIODO DECORRENTE DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012) | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00979/13 |
27/03/2013 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2013. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00978/13 |
27/03/2013 | INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO (LEGGE 27.10.1988 N. 460, ART. 1 – COMMA 3 - ). RICONOSCIMENTO BENEFICI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE AVENTE TITOLO PER L'ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 405 DEL 7/3/2013 – PAGAMENTO PROVVISORIO PER L’ANNO 2013 DELLA INDENNITÀ IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI ALLA NOTA D.G. N. 46552 DEL 22.11.2005. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00977/13 |
27/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00462 DEL 26/09/2012 ALLA DITTA DISTANTE ELETTRODOMESTICI S.R.L. DI MESAGNE PER LA FORNITURA DI UNA TV LED E ACCESSORI PER IL C.D. DI BRINDISI. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00965/13 |
27/03/2013 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2012 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.106353 DEL 19/03/2013. CIG: 2838571EEO | Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00964/13 |
27/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA A.T.I. GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. RISTOR'ARTE S.P.A. - BRIN MENSE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.- RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI – PER I MESI DI OTTOBRE 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 106104 DEL 15/03/2013 CIG: 2 8 3 7 6 6 9 6 8 8 | Ragioneria (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00981/13 |
26/03/2013 | P.O. “A.PERRINO” – SIG.RA CAPONE GIUSEPPINA - MATR.2571, NATA IL 01/08/1952, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA GENERICA ESPERTA CAT.“C/2”, IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. “A.PERRINO”” DI BRINDISI. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.12.2013. | Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00976/13 |
26/03/2013 | NOLO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI SU INFISSI ESTERNI U.O. DI CARDIOLOGIA, SITA AL 4° PIANO DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. DITTA CONVERTINO S.R.L. DI SAN VITO DEI NORMANNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 95 DEL 30/09/2012. CIGZ790881355. | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00975/13 |
26/03/2013 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CORDOLI PERIMETRALI PIANO INTERRATO P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI N. 21 DEL 18/05/2012. CIG: ZF808A18EF | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00974/13 |
26/03/2013 | LAVORI URGENTI, DI NATURA EDILE, ESEGUITI DALLA DITTA EFFEGI EDILIZIA S.C. DI BRINDISI PRESSO IL LABORATORIO ANALISI, EDIFICIO “PIASTRA”, DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 20 DEL 17/05/2012. CIG: ZD1081734F | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00973/13 |
26/03/2013 | LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA SAVAST S.N.C. DI CELLINO SAN MARCO (BR) PRESSO L’U.O.C. DI EMATOLOGIA, SEZIONE DI MICROCITEMIA, DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVA FATTURA N. 16 DEL 22/10/2012. CIG: ZDD087F56B | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00972/13 |
26/03/2013 | PRESA D’ATTO DELLA SENTENZA N. 3218/2012 DEL 10/10/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI E CONSEGUENTE CORRESPONSIONE DELL’EQUO INDENNIZZO CON INTERESSI DI LEGGE ALLA SIG.RA MATR. 1775 E SPESE DI LITE, CON DISTRAZIONE. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00971/13 |
26/03/2013 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI. DI BRINDISI SUI PARTE DEI LASTRICATI SOLARI DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI IN OTTEMPERANZA AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 23/07/2012: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 10/08/2012. CIG ZBD091F3A9. | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00970/13 |
26/03/2013 | LAVORI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA EDIL SUD – RU.TI DI BRINDISI NEL REPARTO DI EMODIALISI DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 23/07/2012. CIG: ZDC0874C82 | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00969/13 |
26/03/2013 | LAVORI EXTRA, URGENTI, PRESSO GLI AMBIENTI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI N. 31 DEL 28/09/2012. CIG ZB909222A0 | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00968/13 |
26/03/2013 | LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA A PROTEZIONE DEL TERRAZZINO DEL PIANO PRIMO DELL’EDIFICIO ED3 DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI N. 28 DEL 30/06/2012. CIG Z8F088D197 | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00967/13 |
26/03/2013 | ULTERIORI LAVORI, DI NATURA EDILE ESEGUITI, DALLA DITTA PALAZZO ROCCO PRESSO LA NUOVA U.O. DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 22/06/2012. CIG Z960880F62 | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00966/13 |
26/03/2013 | LAVORI URGENTI DI NATURA EDILE ESEGUITI DALLA DITTA PALAZZO ROCCO DI BRINDISI PRESSO IL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 17 DEL 30/04/2012. CIG Z7508245D3 | Gestione Servizi Economali (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00963/13 |
26/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2013. RATIFICA DI PAGAMENTO. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00962/13 |
26/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2011. RATIFICA DI PAGAMENTO. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00961/13 |
26/03/2013 | S.O. “N. MELLI” – S.PIETRO V.CO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2013. | Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00960/13 |
26/03/2013 | CONVENZIONE CON L'ASL DI LECCE PER LA ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARDIOLOGICA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2012. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00959/13 |
26/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVISORIO NEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE “118” PER L’ATTIVITÀ ESPLETATA NEL CORSO DEL MESE DI FEBBRAIO 2013. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00958/13 |
26/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 DEL 30.05.2012 DITTA “CAMASSA IMPIANTI SRL “ PER RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI PRESSO L'EX S.O. DI CEGLIE M.CA. COD.CIG. Z390935F22. | Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00957/13 |
26/03/2013 | APPALTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI – CONVENZIONE CONSIP SIE 2 – LOTTO 10 FORNITORE CONTRAENTE RTI – SIRAM SPA. / PRIMA VERA SPA. / SACCIR SPA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2012. | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00956/13 |
26/03/2013 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 BRINDISI – LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (VILLA SERENA) SITO IN SAN VITO DEI NORMANNI ADIBITO A POLIAMBULATORIO : RIMBORSO DI CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2012 | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00955/13 |
26/03/2013 | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – EX SEDE “COMUNITÀ ALLOGGIO” IN MESAGNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SOMMA IN FAVORE DEI LOCATORI PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI RILASCIO DELLA STRUTTURA. | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00954/13 |
26/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA PRIVATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE. DITTA ANDRIULO O.F. DI ANDRIULO PIETRO E COSIMO DI FRANCAVILLA FONTANA (BR). CIG Z7204E1A0D | Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00953/13 |
26/03/2013 | CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “ CENTRALI TELEFONICHE 5 – LOTTO 2” : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI DI MANUTENZIONE E FORNITURA APPARATI, IN FAVORE FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO – C.I.G. 38064627CE | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00952/13 |
26/03/2013 | DITTA SPACE SRL DI ALTAMURA (BA). LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 SISTEMI PER ANESTESIA ALL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. CIG N. 32201908D8. | Economato (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00951/13 |
26/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - LIQUIDAZIONE ANNO 2012 SALDO STRUTTURE VARIE –. | Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE) | |
DT-00950/13 |
26/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2013. RATIFICA DI PAGAMENTO. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00949/13 |
26/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00948/13 |
25/03/2013 | MESAGNE - S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2013. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00947/13 |
25/03/2013 | CONVENZIONE NAZIONALE UNICA PER LA DISCIPLINA NORMATIVA E PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI DELLA MEDICINA GENERALE E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2013. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00946/13 |
25/03/2013 | AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA NELLA DIREZIONE TECNICA DELLA FARMACIA CONTE DEL DR. GIUSEPPE CONTE DI CEGLIE MESSAPICA, PER 90 GIORNI, DAL 4 MARZO 2013. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00945/13 |
25/03/2013 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. | Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00944/13 |
25/03/2013 | LIQUIDAZIONE RETTE PER IL PAZIENTE PSICHIATRICO RICOVERATO NELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA DELL'ASSOCIAZIONE “REVERIE COMUNITÀ 1” DI ROMA, RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL CSM AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE NEL MESE DI DICEMBRE 2012. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00943/13 |
25/03/2013 | SIG. AN. IN. MATR. 5052, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA - CAT. “BS3”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 115/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00941/13 |
25/03/2013 | SIG. PA. PA. MATR. 5017, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA - CAT. “BS3”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 111/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00940/13 |
25/03/2013 | SIG.RA FR. LI. MATR. 5333, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – CAT. “D5”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 132/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00939/13 |
25/03/2013 | SIG. VA. NE. MATR. 5277, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – CAT. “D6”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 177/2013 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00938/13 |
25/03/2013 | PAGAMENTO INDENNITÀ DI PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI ( L.8/3/1968 N.221) DOTT. EMANUELE PIACENTE, TITOLARE DELLA FARMACIA RURALE IN TORRE CANNE DI FASANO PER L’ANNO 2013. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00934/13 |
22/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2013 S.O. PERRINO. | Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00929/13 |
22/03/2013 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. DR.SSA R.I. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00927/13 |
22/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE, EMESSE DAL CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN STEF.AR ABBRUZZO SRL, PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO IN FAVORE DELL’ASSISTITA N.A.- LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 106856 DEL 21/03/2013. | Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00926/13 |
22/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2012 STRUTTURE NON CONTRATTUALIZZATE – | Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE) | |
DT-00925/13 |
22/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 03.09.2012 DITTA “ROSSETTI GIUSEPPE” PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PULIZIE VARIE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN BRINDISI ALLA VIA NAZARIO SAURO. COD.CIG.Z6D08F5602. | Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00923/13 |
22/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI MEDICI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL MESE DI FEBBRAIO 2013. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00920/13 |
22/03/2013 | CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2012. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00997/13 |
21/03/2013 | P.O. “A.PERRINO” – SIG.RA EPIFANI ANGELA - MATR.2756, NATA IL 26/12/1955, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERA GENERICA ESPERTA CAT.“C/2”, IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. “A.PERRINO”” DI BRINDISI. PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.09.2013. | Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00937/13 |
21/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (EDITREE SRL). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00936/13 |
21/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA VINCENZA GIANNOTTI (UNIVERSITÀ DI BARI 1). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00935/13 |
21/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA LAURA ERRICO (UNIVERSITÀ DI BARI). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00933/13 |
21/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO SIG.RA VINCENZA GIANNOTTI (UNIVERSITÀ DI BARI). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00932/13 |
21/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (AGORÀ SRL). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00931/13 |
21/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (EFFETTI SRL). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00930/13 |
21/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. SAVERIO CINIERI (MEDI K SRL). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00928/13 |
21/03/2013 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. DITTA “MARKAS SRL”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2012 – 30/11/2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 104362 DEL 19/02/2013. | Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00924/13 |
21/03/2013 | ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI RADIODIAGNOSTICA PER LA DIAGNOSTICA TAC PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO”. | Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00922/13 |
21/03/2013 | ACQUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALL’UNITÀ OPERATIVA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. | Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00921/13 |
21/03/2013 | ACQUISTO DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. | Economato (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00919/13 |
21/03/2013 | CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA DR.SSA TRTLRI75E56D612R (MATR.9097), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, IN SERVIZIO PRESSO LO S.O. “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE, DAL 01.04.2013 AL 30.09.2013. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00918/13 |
21/03/2013 | SIG.RA CALVANO MARIA ADDOLORATA, NATA IL 08/11/1951, AUSILIARIA SPECIALIZZATA - CAT. “A”, A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE: PRESA D’ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.09.2013. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00917/13 |
21/03/2013 | S. O. DI MESAGNE – AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO AL DR. GRECO GIOVANNI, DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA A TEMPO INDETERMINATO DEL DAY SERVICE – DAY SURGERY DELL'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS” DI MESAGNE PER IL PERIODO 1.1.2013 – 31.12.2013. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00916/13 |
21/03/2013 | DETERMINAZIONE N.06/21 DEL 23/01/2013: “CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. SIG.RA (MATR.6824), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA “CAT.D”, IN SERVIZIO PRESSO IL N.I.A.T. DI FASANO”. RETTIFICA PERIODO DEL CONGEDO RETRIBUITO.- | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00915/13 |
21/03/2013 | DR. SALAMINO FRANCESCO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELL’U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO: CONFERIMENTO DI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI RELATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ “CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.” DI PARMA. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00914/13 |
21/03/2013 | DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI PRESSO LO S.O. DI FASANO (CODICE CIG Z6206BC554) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 106187 DEL 18/03/2013. | Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00913/13 |
21/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ E NON, RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2013,NONCHÉ STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00912/13 |
21/03/2013 | D.P.R. 29/10/2001, N. 461, SIG. MATR. 949, PROFILO PROFESSIONALE: COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO – CATEG. “BS” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 414/2012 DEL 22/10/2012. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N. 196/2003. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00911/13 |
21/03/2013 | SIG. PIETRO VITALE, NATO IL 18/05/1951, INFERMIERE GENERICO ESPERTO – CATEG. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/07/2013. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00910/13 |
21/03/2013 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DELSERVIZIO IDRICO E FOGNANTE III E IV EMISSIONE 2012 DI ALCUNE STRUTTURE DEL DSS, S.O. DI CEGLIE M.CA . | Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00909/13 |
21/03/2013 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. DI FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE III° E IV EMISSIONE 2012 DI ALCUNE STRUTTURE DEL DSS E DEL P.O. FRANCAVILLA F.NA. | Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00908/13 |
21/03/2013 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUL PROSPETTO PRINCIPALE DELL'INGRESSO REPARTO DIALISI IN ORIA ALLA VIA FRASCATI, DITTA “COLONNA SRL”, RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 27.11.2012 IMPORTO DI € 4.000,00 OLTRE IVA. | Tecnico del P.O. Francavilla Fontana (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00907/13 |
21/03/2013 | MARKAS SERVICE S.R.L. – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE NOVEMBRE 2012 - | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00906/13 |
21/03/2013 | MARKAS SERVICE S.R.L. – SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX OSPEDALE “DI SUMMA” ESTENSIONE SUPERFICIE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE ED ESTENSIONE RELATIVO AL MESE OTTOBRE 2012 - | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00905/13 |
21/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN FAVORE DELLE DITTE OLIVETTI SPA. E XEROX SRL. | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00904/13 |
21/03/2013 | LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 5 NOVEMBRE 1991 E N. 23 DEL 4 LUGLIO 1994. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI DURANTE IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2012. | Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00903/13 |
21/03/2013 | LAVORI URGENTI DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI IDRANTI, ESTINTORI, ECT. DISLOCATI PRESSO VARIE STRUTTURE DELL’ASL BR DI BRINDISI (LEGGE SULLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA D.P.R. 12.01.98 N.37). LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA CAMASSA IMPIANTI SRL DI BRINDISI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI. CIG: ZE30906FD5 | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00902/13 |
21/03/2013 | DITTA EUROPEAN SERVICE PROIECT & CONSULTING DI SAN CESAREO DI LECCE(LE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL DISTRETTO S.S. N.1 DI BRINDISI. CIG:ZDD08CAA6A | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00901/13 |
21/03/2013 | LAVORI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE FUORI USO. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ECO AMBIENTE SUD SRL DI FASANO. CIG: Z1209280D7 | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00900/13 |
21/03/2013 | STRUTTURE AZIENDALI– LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA D.V.B. SRL DI BRINDISI. -CIG:Z85091D7D2 | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00899/13 |
21/03/2013 | STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLONNA SRL DI FRANCAVILLA F.NA. -CIG:Z640906FBE | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00898/13 |
21/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TEKNOELIOS 99 DI BRINDISI | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00897/13 |
21/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN FAVORE DELLE DITTE OLIVETTI SPA., LOCATRICE ITALIANA SPA, XEROX SRL E KYOCERA MITA ITALIA SRL. | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00896/13 |
21/03/2013 | LAVORI DI RISANAMENTO DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SA.VA.ST.S.N.C. DI CELLINO SAN MARCO. -CIG: Z52092168D | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00895/13 |
21/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PRESSO L’ASL BR DI BRINDISI - DITTA UFFICIO SYSTEMS DI BRINDISI. CIG: Z30091F3E5 | Tecnico del P.O. Perrino (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00894/13 |
21/03/2013 | LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DI BRINDISI PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI.(GENNAIO/FEBBRAIO 2013 – BILANCIO 2013) | Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00893/13 |
21/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2013, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA SEDE DI OSTUNI. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00664/13 |
21/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. DI BARI, RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI E STRUTTURE AD ESSO COLLEGATE - QUARTA EMISSIONE ANNO 2012. RATIFICA ORDINATIVI DI PAGAMENTO. | Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00892/13 |
20/03/2013 | ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI. PAGAMENTO IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE PER LE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2013 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00891/13 |
20/03/2013 | RIPARAZIONE DELL’APPARECCHIATURA VICTOREEN MOD. 7200 DOUBLE CHECK S/N 92074+452 A SERVIZIO DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA DEL P.O. A. PERRINO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1044/12 DITTA ELSE S.R.L. DI TREZZANO. CIG: Z4F029D853. | Gestione Presidi Cittadini (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00890/13 |
20/03/2013 | DR. MICHELE SACCOMANNO (COD. FISCALE SCCMHL51S13L280O), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO ASSEGNATO ALLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “PERRINO” DI BRINDISI: COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE FULL TIME DALL’1 APRILE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00889/13 |
20/03/2013 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: PERIODO : DA APRILE A DICEMBRE 2012. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00888/13 |
20/03/2013 | PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- CENTRO CONTROLLO MICOLOGICO-PERIODO : GENNAIO – APRILE – MAGGIO – SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2012. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00887/13 |
20/03/2013 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE N° DT.713/13 DEL 28/02/2013 AD OGGETTO: “PERSONALE DEL COMPARTO. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PERIODO: DA GENNAIO A DICEMBRE 2012 ”. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00886/13 |
20/03/2013 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2013: LIQUIDAZIONE COMPENSI | Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00885/13 |
20/03/2013 | PREVISIONE DI SPESA BILANCIO ECONOMICO ANNO 2013 RELATIVI AI RICOVERI IN REGIME RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI IN COMUNITÀ TERAPEUTICHE PER TOSSICODIPENDENTI. PROCEDURA INFORMATICA DI CUI ALLA NOTA AZIENDALE PROT.N.61504 DEL 2/10/2012. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00884/13 |
20/03/2013 | PROROGA DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA RARA SINDROME DI KARTAGENER ALLA MINORE L.L , RESIDENTE A BRINDISI. | Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00883/13 |
20/03/2013 | D.SSA. MARINÒ GIORGIA. AUTORIZZAZIONE TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERIODO 19.03.2013-28.06.2013. | Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00882/13 |
19/03/2013 | MEDIFARMA SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO DESTINATI AD AMBULATORI E UFFICI DEL POLIAMBULATORIO DEL DSS1 DI VIA DALMAZIA. ANNO 2011. | Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00881/13 |
19/03/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01.10.2012 AL 31.12.2012. | Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00880/13 |
19/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO DI UTENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N.04/2007 E SMI (RSSA, CASE PER LA VITA, RESIDENZE PROTETTE, ECC.. ) AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2012 SALDO –. | Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE) | |
DT-00879/13 |
19/03/2013 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA - SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO , STERILIZZAZIONE BIANCHERIA ETC. – DITTA LAV.I.T..LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012. CIG 0083583EDB. | Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00878/13 |
19/03/2013 | P.O. FRANCAVILLA F.NA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA VIGIL NOVA – OTTOBRE / NOVEMBRE 2012 CIG 2838571EE0. | Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00877/13 |
19/03/2013 | DITTA MARKAS SERVICE DI BOLZANO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2012. C.I.G. 28531730D8 - S.O. FRANCAVILLA F.NA- | Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00876/13 |
19/03/2013 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA – SERVIZIO DI VIGILANZA – DITTA I.V.R.I. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2012. CIG: 2838571EEO | Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00875/13 |
19/03/2013 | SERVIZIO DI AUSILIARIATO RESO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA F.NA – CEGLIE M.CA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. - CONGUAGLIO 2010 PER RIDETERMINAZIONE COSTO ORARIO E PER ADEGUAMENTO ISTAT 2,6%. | Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00874/13 |
19/03/2013 | P.O. FRANCAVILLA F.NA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA SECURPOL PUGLIA – PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2012 CIG 2838571EE0. | Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00873/13 |
19/03/2013 | SIG.RA MARZOLLINI ROSA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE D’ESAME IN FAVORE DELL “ECIPA” DI BRINDISI. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00872/13 |
19/03/2013 | : T.P. DR. PIETRO MARGARITONDO, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA IN IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO IN FAVORE DELLO STUDIO SICUREZZA LAVORO DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR), NEL PERIODO DAL 18/03/2013 AL 30/04/2013. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00871/13 |
19/03/2013 | DR.LUCA CONVERTINI , AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO DI FORMAZIONE IN IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ORGANIZZATO DALLO STUDIO SICUREZZA LAVORO DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR) DAL 18/03/2013 AL 30/04/2013. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00870/13 |
19/03/2013 | SERVIZI PER IL TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE – SERVIZIO A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE OPERA SAN PIO ONLUS DI MESAGNE (BR). LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE - ANNO 2012 – RIC N. 24/2012 E 01/2013 | Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE) | |
DT-00869/13 |
19/03/2013 | T.P. DR. EMILIO MARIA LONGO, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA IN IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO IN FAVORE DELL’ENTE SCUOLE EDILI BRINDISI NEI GIORNI 18 E 22 MARZO 2013. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00868/13 |
19/03/2013 | T.P. DR. PIETRO MARGARITONDO, AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA IN GESTIONE DEI RIFIUTI; INQUINAMENTO IDRICO; INQUINAMENTO DEL SUOLO; INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN FAVORE DI ECIPA ENTE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER L’ARTIGIANATO E LE PMI CON SEDE IN BRINDISI, NEL MESE DI MARZO 2013. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00867/13 |
19/03/2013 | DR.LUCA CONVERTINI , DIRIGENTE MEDICO SPESAL AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA COME FORMATORE PER UN CORSO PER IL RILASCIO PATENTINI PER ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CLASSIFICATI “MOLTO TOSSICI”, “TOSSICI” E “NOCIVI” DA SVOLGERSI A FAVORE DI COPAGRI – BRINDISI IL 22/03/2013. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00866/13 |
19/03/2013 | FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIOCELIA DI MANDURIA ( TA). | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00865/13 |
19/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ANNO 2012 DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIGUARDANTI RETTE DI DEGENZA DI TOSSICODIPENDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI. | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00864/13 |
19/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE, EMESSE DALLA LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO, PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO EX ART. 26 L. 833/78. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 106092 DEL 15/03/2013. | Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00863/13 |
19/03/2013 | LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLA FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA VITALAIRE ITALIA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI OSSIGENO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.102643 DEL 28/01/2013 | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00862/13 |
19/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, EMESSA DALLA CASA DI CURA ABANO TERME – POLISPECIALISTICA E TERMALE S.P.A, PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO EX ART. 26 L. 833/78. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 105782 DEL 13/03/2013. | Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00861/13 |
19/03/2013 | LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA.LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.104085 DEL 14/02/2013 | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00860/13 |
19/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE, EMESSE DALLA CASA DI CURA ABANO TERME – POLISPECIALISTICA E TERMALE S.P.A, PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO EX ART. 26 L. 833/78. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 105846 DEL 13/03/2013. | Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00859/13 |
19/03/2013 | LEGGE REGIONALE N.14/04. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VACCINOTERAPIA. ASSISTITI DIVERSI. ISTANZE PRESENTATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00858/13 |
19/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO E INDENNITÀ ACCESSORIE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2013 | Protocollo (Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00857/13 |
18/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTE ITALWARE S.R.L. E CONVERGE SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (P.C., MONITOR E STAMPANTI) OCCORRENTI ALLA ASL BR | Inventario Beni Mobili (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00856/13 |
18/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE E LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2013. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00855/13 |
18/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE SPA PER LA FORNITURA URGENTE DI FARMACI DI FASCIA A E C E PARAFARMACI PER LE FARMACIE OSPEDALIERE E DISTRETTUALI DELL’ASL BR DI BRINDISI. CIGZ5B091724C – RETTIFICA DETERMINA N. 0834/13 DEL 14/03/2013. | Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00854/13 |
18/03/2013 | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - IMMOBILE IN LOCAZIONE SITO IN MESAGNE ALLA VIA PACINOTTI NN.63/69 ADIBITO A CENTRO DI IGIENE MENTALE: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI RELATIVI AL PERIODO MARZO - MAGGIO 2013. | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00853/13 |
18/03/2013 | APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2012. | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00852/13 |
18/03/2013 | APPALTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE AZIENDALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE IN FAVORE DEL R.T.I. – MANUTENCOOP F.M. SPA. ED ALTRI PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2012. | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00851/13 |
18/03/2013 | APPALTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI – CONVENZIONE CONSIP SIE 2 – LOTTO 10 FORNITORE CONTRAENTE RTI – SIRAM SPA. / PRIMA VERA SPA. / SACCIR SPA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURE PER CANONI (MANUTENZIONI ORDINARIE ED ENERGIA PRIMARIA) RIFERITI AL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2012. | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00850/13 |
18/03/2013 | APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA., CORRENTE IN MILANO, DI ULTERIORE ACCONTO (RATA N.20) SU FATTURA N.1400355892 DEL 23.12.2009 PER FORNITURA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE . | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00849/13 |
18/03/2013 | APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO IN FAVORE DI FASTWEB SPA. CORRENTE IN MILANO PERIODO 15.01.2013 – 14.04.2013 | Area Gestione Tecnica (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00848/13 |
18/03/2013 | DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L. DI CORIGLIANO D’OTRANTO (LECCE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE PRESSO L’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DELLO S.O. DI FASANO (CODICE CIG ZC803DE360) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 105710 DEL 12/03/2013. | Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00847/13 |
18/03/2013 | DITTA MEDICAL MASI DI BARI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER PROVA DA SFORZO PRESSO L’AMBULATORIO INTEGRATO DI MEDICINA-CARDIOLOGIA DELLO SPORT DEL DISTRETTO S.S. DI FASANO - (CODICE CIG Z960721865) LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 105638 DEL 12/03/2013. | Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00846/13 |
15/03/2013 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.105267 DEL 06/03/2013, N.104089 DEL 14/02/2013. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00845/13 |
15/03/2013 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.104084 DEL 14/02/2013, N.101949 DEL 21/01/2013 EN. 104086 DEL 14/02/2013. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00844/13 |
15/03/2013 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE E RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA IN REGIME DI DISTRIBUZIONE DIRETTA. LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N.105264 DEL 06/03/2013, N.105265 DEL 06/03/2013, N.104088 DEL 14/02/2013,N. 104087 DEL 14/02/2013, N.105266 DEL 06/03/2013. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00843/13 |
15/03/2013 | ESITO PROCEDURA NEGOZIATA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. L.VO N. 163/2006 E S. M. E I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL D. G. N. 1845 DEL 24.06.2008 PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A CRAP SEDI DI BRINDISI E ORIA. DITTA PROGETTI CHIARI S.R.L. DI TORRE S. SUSANNA (CIG: ZF2091D8C4) | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00842/13 |
15/03/2013 | DECRETO LEGISLATIVO 17.03.1995 N.230 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 26.05.2000 N.241:PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE DEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI FASANO/CISTERNINO, ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA MEDICA).LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2012, IN FAVORE DEL DOTT. ROBERTO RIZZO DI BRINDISI (LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 105586/2013 ) – MEDICO AUTORIZZATO RADIOPROTEZIONE.- | Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00841/13 |
15/03/2013 | PERSONALE DIPENDENTE (COMPARTO). CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – GENNAIO 2013. | Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00840/13 |
15/03/2013 | ACCORDO FEDERFARMA SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE –COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MESE DI FEBBRAIO 2013. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00839/13 |
15/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AUSILI PER DIABETICI FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI FEBBRAIO 2013. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00838/13 |
15/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI FEBBRAIO 2013. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00837/13 |
15/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI FEBBRAIO 2013. | Servizi Farmaceutici (Area Gestione Servizio Farmaceutico\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00836/13 |
14/03/2013 | DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. DI BARI – LIQUIDAZIONE A RATIFICA DI FATTURE VARIE, PER NOLEGGIO VENTILATORI, RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2013. | Assistenza all'estero (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00834/13 |
14/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE SPA PER LA FORNITURA URGENTE DI FARMACI DI FASCIA A E C E PARAFARMACI PER LE FARMACIE OSPEDALIERE E DISTRETTUALI DELL’ASL BR DI BRINDISI. CIG Z5B091724C. | Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00833/13 |
14/03/2013 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – MESAGNE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EFFETTUATA DA SANITARI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2012 E ANNO 2012: LIQUIDAZIONE COMPENSI | Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00832/13 |
14/03/2013 | CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. DR.SSA R.I., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, IN SERVIZIO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00830/13 |
14/03/2013 | DR. MICHELE SACCOMANNO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “DI SUMMA – PERRINO” DI BRINDISI: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA EX ART. 10, COMMA 1° DEL CCNL INTEGRATIVO 10 FEBBRAIO 2004, COME MODIFICATO DALL’ART. 24 CCNL 3 NOVEMBRE 2005, SENZA RETRIBUZIONE E SENZA DECORRENZA DELL’ANZIANITÀ | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00829/13 |
14/03/2013 | LRN.14/04.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA. RIMBORSO AD ASSISTITI DIVERSI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS 2. - 1° TRIM. 2013 ACCONTO | Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00828/13 |
14/03/2013 | LEGGE REGIONALE N.25 DEL 21.11.96 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.2 DI FASANO – OSTUNI - CISTERNINO PER INTERVENTI DI TRAPIANTO D'ORGANI 1° TRIM. - ANNO 2013 - ACCONTO. | Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00827/13 |
14/03/2013 | LEGGE REGIONALE N.9 DEL 05.11.91 E N.23 DEL 04.07.94 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI, DURANTE IL PERIODO 1° TRIM. 2013, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. N. 2 FASANO – OSTUNI - CISTERNINO. ACCONTO | Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00826/13 |
14/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO AD ASSISTITI SOTTOPOSTI A DIALISI,DURANTE IL PERIODO 1° TRIMESTRE 2013 RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI, FASANO,CISTERNINO. DITTE - ACCONTO | Farmacia Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario Fasano, Ostuni, Cisternino\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00825/13 |
14/03/2013 | DR.LUCA CONVERTINI , AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO DI DOCENZA PER UN CORSO DI FORMAZIONE IN IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ORGANIZZATO DAL CONFAGRICOLTURA DI BRINDISI NEL MESE DI MARZO 2013. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00831/13 |
13/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA “MARKAS SERVICE” RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2012. | Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00824/13 |
13/03/2013 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO L’U.O. DI “FARMACIA” DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DEL DR.SSA PAPADIA NOEMI. | Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00823/13 |
13/03/2013 | : AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LA U.O. DI “PSICOLOGIA”, DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI DA PARTE DELLA DR.SSA CARLUCCI GRAZIA. | Spedalità e Prestazioni Aggiuntive (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00822/13 |
13/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. PIERGIORGIO CHIRIACO’ (INTRAMED COMUNICATION SRL). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00821/13 |
13/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. MASSIMO TRAVAGLINI (REGIA CONGRESSI SRL). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00820/13 |
13/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO INF.COORDINATORE SIG. PASQUALE PRISCO (ECIPA-BR). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00819/13 |
13/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. RAFFAELE FILOTICO (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SALERNO). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00818/13 |
13/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. RAFFAELE FILOTICO (OSPEDALI RIUNITI FG). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00817/13 |
13/03/2013 | D.P.R. 29/10/2001 N.461- SIG. MATR. 1457 NATO IL 3.8.1953, EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA CON LA POSIZIONE FUNZIONALE DI INFERMIERE GENERICO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, ADUNANZA N. 504/2012 DEL 29/11/2012 – PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.196/2003. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00816/13 |
13/03/2013 | ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESPLETATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE/ 2012. | Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00815/13 |
13/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2013. RATIFICA DI PAGAMENTO. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00814/13 |
13/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI TECNICI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.3 DI FRANCAVILLA FONTANA NELL'ANNO 2012. RATIFICA DI PAGAMENTO. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00813/13 |
13/03/2013 | CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE: ELABORAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2012. | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00812/13 |
13/03/2013 | LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1. | Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00811/13 |
13/03/2013 | OGGETTO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA IN FAVORE DI DIPENDENTI PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELLA ASL BR - PERIODO IV° TRIMESTRE ANNO 2012. | Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00810/13 |
12/03/2013 | VERSAMENTO I.V.A. MESE DI FEBBRAIO 2013 | Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00809/13 |
12/03/2013 | CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE AL DR. CASELLA FRANCESCO PER ZONE CARENTI MARZO 2010 | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00808/13 |
12/03/2013 | PALAZZINA DISTRETTUALE DI OSTUNI - VIA L. MICCOLI - PREVENTIVO DI SPESA PER IMPIANTO DI VIDEO REGISTRAZIONE PRESSO L’ UFFICIO CUP DI OSTUNI, APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 206 DEL 17/09/2012. CIG: Z2A07FD3AE. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.103400 DEL 05/02/2012. | Tecnico del P.O. Ostuni (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00807/13 |
12/03/2013 | RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI AI DIRIGENTI MEDICI A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL PERIODO : DA LUGLIO A DICEMBRE 2012. REVOCA DETERMINE N° 714/13 E 719/13 DEL 28/02/2013. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00806/13 |
12/03/2013 | ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. CARLO LEO, DIRETTORE F.F. DEL SISP DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – ASL BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.) 2010 - 2012. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00805/13 |
12/03/2013 | VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SALDO 2012-ACCONTO 2013 | Unità Operativa Contabilità Generale Ricavi di Esercizio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00804/13 |
12/03/2013 | PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LATTE PER NEONATI TIPO 1 OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI NEONATOLOGIA-UTIN DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO A. PERRINO DI BRINDISI – CIG: Z8D05585A2. | Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00803/13 |
12/03/2013 | CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI. PERSONALE SANITARIO IN CONVENZIONE: PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2013. | Unità Operativa Contrattazione e Rapporti con le Org. Sindacali (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00802/13 |
12/03/2013 | PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO LIBERA PROFESSIONE MESE DI SETTEMBRE 2012. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00801/13 |
12/03/2013 | DR. GIUSEPPE DE SIMONE, NATO IL 14/05/1951, DIRETTORE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO DI QUESTA AZIENDA, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. DI RADIOLOGIA DELLO S.O. DI OSTUNI. PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01/06/2013. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00800/13 |
12/03/2013 | SIG.RA DE LEONARDIS PIETRINA, NATA IL 23/11/1947, COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CAT. “B”- DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI CAROVIGNO. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 1° MARZO 2014, AI SENSI DELL’ART .24 DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 6 DICEMBRE 2011, CONVERTITO IN LEGGE 24 FEBBRAIO 2012, N 14. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00799/13 |
12/03/2013 | VERSAMENTO IRAP RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2013 | Unità Operativa Bilancio (Area Gestione Risorse Economico Finanziarie\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00794/13 |
11/03/2013 | CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DI BOLOGNA E L’ASL BR RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE. SALDO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2011 LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N.105381 DEL 07.03.2013 | Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00789/13 |
11/03/2013 | PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE DI BRINDISI – ASL BRINDISI PER “LA GESTIONE REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE MALATI DI DEMENZA ED ALZHEIMER (SCHEDA P. DI Z. ANNO 2010-2012 N.27/A”) – PRESA D’ATTO DELLA RIMODULAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE E NUOVA SCHEDA PROGETTUALE N.24/A. | Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE) | |
DT-00784/13 |
11/03/2013 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOSUD SRL. PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2012. CIG N.2977146299. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00783/13 |
11/03/2013 | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CON LA CASSA ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2012. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00782/13 |
11/03/2013 | SORVEGLIANZA FISICA NEL P.O. DI FRANCAVILLA FONTANA. PAGAMENTO AL DR. A. MACAGNINO DELLA FATTURA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL I SEMESTRE 2012. | Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00781/13 |
11/03/2013 | MACCHINA AFFRANCATRICE PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA FONTANA INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE POSTALI (CONTO DI CREDITO N.50007604-010 EX CONTO N.5041 APERTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE) SPESE SOSTENUTE PERIODO 03/01/2013 - 31/01/2013. I DIRETTORI | Ragioneria (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00797/13 |
08/03/2013 | S.O. S.PIETRO V.CO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA ” SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2013 AD INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N.50008205-11 PER GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. | Protocollo (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00796/13 |
08/03/2013 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO DI VIGILANZA: DITTA I.V.R.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/11/2012 – 31/12/2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 104887 DEL 26/02/2013. | Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00795/13 |
08/03/2013 | S.O. SAN PIETRO V.CO. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE “MARKAS SRL”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO 01/11/2012 – 30/11/2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 104369 DEL 19/02/2013. | Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00793/13 |
08/03/2013 | P.O. “A. PERRINO” BRINDISI - SIG.RA MARSEGLIA ROSARIA, MATR. N.2616, NATA IL 26/06/1950, INFERMIERA GENERICA ESPERTA CAT. “C” A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA, IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. ”A.PERRINO” DI BRINDISI: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER GIÀ RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ A DECORRERE DAL 01/07/2013. | Gestione del Personale - Cause di Servizio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00792/13 |
08/03/2013 | SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. BELLANOVA SALVATORE. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO PER IL GIORNO 02/03/2013. | Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00791/13 |
08/03/2013 | SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. BRACCIALE PIETRO. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO PER IL GIORNO 02/03/2013. | Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00790/13 |
08/03/2013 | SAN PIETRO VERNOTICO – S.O. “N. MELLI”: DOTT. CASTAGNARO ANTONIO. AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO PER IL GIORNO 02/03/2013. | Gestione del Personale - Stipendi (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00788/13 |
08/03/2013 | RESTITUZIONE AL DIPENDENTE DR EUGENIO SABATO DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E GIÀ LIQUIDATE CON DETERMINAZIONE N.22/598 DEL 12/11/2012 (DT- 3824/12) RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SPECIALISTICA IN REGIME DI INTRAMOENIA. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00787/13 |
08/03/2013 | MESAGNE - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA LABORCLINIC SRL PER LA FORNITURA DI CENTRIFUGA DA BANCO PER S.O. DI MESAGNE – LISTA N° 95155/2012. | Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00786/13 |
08/03/2013 | MESAGNE – OSPEDALE “ SAN CAMILLO DE LELLIS” – MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA : AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 50007603-009 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013. | Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00785/13 |
08/03/2013 | ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE, SVOLTA DAL DOTT. MAURIZIO PORTALURI DIRETTORE DELLA U.O.C. DI RADIOTERAPIA DEL P.O. “A. PERRINO” DI BRINDISI. - LIQUIDAZIONE COMPENSI. | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00780/13 |
08/03/2013 | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO: AZIENDA USL 1 MASSA E CARRARA FATTURA 8-2008 N. 4143 DEL 08/10/2008 – FATTURA 8-2008 N. 4683 DEL 7/11/2008 - FATTURA 8-2008 N. 5969 DEL 31/12/2008. | Protesi (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00779/13 |
08/03/2013 | DOTT.SSA CARMELA MORELLI. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL SERT DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 01/08/2012 AL 12/09/2012; | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00778/13 |
08/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2013 AL 31/05/2013 PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DI SOMMINISTRAZIONE DEL METADONE ALLA DITTA L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA.(C.I.G. 31554843C5 ). | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00777/13 |
08/03/2013 | CENTRO ASCOLTO INFORMAZIONE ASSISTENZA RIABILITAZIONE ED ORIENTAMENTO - “PROGETTO ICARO”. ATTUAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE DI BRINDISI – ASL BRINDISI PER “LA GESTIONE REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE MALATI DI DEMENZA ED ALZHEIMER (SCHEDA P. DI Z. ANNO 2010-2012 N.27/A”) – LIQUIDAZIONE RICEVUTA- AVVISO PUBBLICO-MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – RTA ASSOCIAZIONI- E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | Unità Servizi Socio-Sanitari (Unità di Staff\ DIREZIONE) | |
DT-00776/13 |
08/03/2013 | ESITO PROCEDURA TELEMATICA ESPLETATA A NORMA DELL'ART. 125, DELL’ART.5 C. 5 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA DELLA ASL BR DI BRINDISI APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO N. 1908 DEL 15.11.2012 E CON I CRITERI DI CUI ALL’ART. 82 DEL D. L. VO N° 163/2006 E S.M.I. CON LA MODALITA’ DELA RICHIESTA D’OFFERTA SULLA PIATTAFORMA WWW.EMPULIA.IT, PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN VIDOECOLONSCOPIO DI PROD. FUJINON E LA PERMUTA E LA SOSTITUZIONE DELL’APPARECCHIATURA USATA PRESSO L’AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DEL P.O. DI OSTUNI (CIG.ZA9089C2EE) DITTA AGGIUDICATARIA: A.2 DI TARANTO | Unità Operativa Gare Appalti e Contratti (Area Gestione del Patrimonio\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00775/13 |
08/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPETENZE APRILE E LUGLIO 2012. | Direzione (Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00774/13 |
08/03/2013 | PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA DE GIUSEPPE LOVECCHIO MARIA DEL 1° SEMESTRE ANNO 20132 PER FITTO IMMOBILE ADIBITO A GRUPPO APPARTAMENTO NEL COMUNE DI LATIANO, ALLA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 51. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00773/13 |
07/03/2013 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO – SPESE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013. | Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00772/13 |
07/03/2013 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO, DELLA DOTT. SSA SABRINA CARAMIA . | Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00771/13 |
07/03/2013 | SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI FASANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SO. FI. MED. DI TARANTO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - LISTA PRELIQUIDAZIONE N. 105035 /2013 - C.I.G. 28535621DB | Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00770/13 |
07/03/2013 | PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA. CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ CHILOMETRICA PER VIAGGI COMPIUTI PER CONTO DELL’ ASL SERVENDOSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – LUGLIO/DICEMBRE 2012. | Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00769/13 |
07/03/2013 | PAGAMENTI COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ESERCITATA PRESSO GLI AMBULATORI AZIENDALI E STUDI PRIVATI DAI MEDICI DELLO S.O. DI FASANO – ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2012. | Servizi Economico - Finanziari (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00768/13 |
07/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. V00324 DEL 27/11/2012 E N. V00337 DEL 3011/2012 ALLA DITTA RISTORTECNICA DI ANGELO SILIBERTO DI GROTTAGLIE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUCINA INDUSTRIALE IN USO PRESSO LA CRAP DI FASANO | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00767/13 |
07/03/2013 | ASSISTENZA INDIRETTA - ART. 25 LETT. B) REG. N. 987/2009 (EX ART. 34 REG. CE N. 574/72) – RIMBORSO DI PRESTAZIONI DA PARTE DEL PAESE DI AFFILIAZIONE FRUITE DA ASSISTITI ITALIANI IN UNO STATO COMUNITARIO – MINORE P.Z.K. | Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00766/13 |
07/03/2013 | LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. RUOLO 2013 – 1° BIMESTRE. | Unità Operativa Medicina Legale (Direzione\Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00765/13 |
07/03/2013 | LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA LEGGE N. 210/92 A FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI. CORRESPONSIONE ARRETRATI AL 31/12/2012. | Unità Operativa Medicina Legale (Direzione\Dipartimento Prevenzione\ Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00764/13 |
07/03/2013 | S.O. N. MELLI DI S.PIETRO V.CO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO A DUE ANTE .PAGAMENTO FATTURA N° 39/12 DEL 30.04.2012 C.I.G ZCD054EB4D. | Tecnico del P.O. San Pietro Vernotico (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00763/13 |
07/03/2013 | CONVENZIONE TRA IL GRUPPO ASSISTENZA NEOPLASTICI E L’ASL BR RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE. ACCONTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2012 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 105348 DEL 07.03.2013 | Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00762/13 |
07/03/2013 | SOCIETÀ GEMEAZ ELIOR S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI EXTRA EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2012 PRESSO LO S.O. DI FASANO (CODICE CIG 2837669688) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 105187 DEL 05/03/2013. | Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00761/13 |
07/03/2013 | DITTA ARREDOINFISSI DI SEMERARO FORTUNATO & C. S.N.C. DI FASANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, MANIGLIE, CREMONESI, SERRATURE, ECC. PRESSO LO S.O. DI FASANO (CIG Z6205C8039) – LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 104499 DEL 21/02/2013. | Tecnico del P.O. Fasano (Area Gestione Tecnica\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00760/13 |
07/03/2013 | CONVENZIONE TRA IL GRUPPO ASSISTENZA NEOPLASTICI E L’ASL BR RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONCOLOGICA DOMICILIARE. SALDO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2011 LISTE DI PRELIQUIDAZIONE N. 72360 DEL 11.11.2011 E N. 72307 DEL 09.11.2011 | Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00759/13 |
07/03/2013 | SERVIZIO DI NOLEGGIO,LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA,VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERT DI BRINDISI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MESE DI DICEMBRE 2012 DITTA LAV. I. T. (C.I.G. N. 9083583EDB ). | Struttura Sovradistrettuale delle Dipedenze Patologiche (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00758/13 |
07/03/2013 | RETTIFICA DETERMINA N.06/390 DEL 21/12/2012 AVENTE AD OGGETTO: “CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.42 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.VO N.151 DEL 26.3.2001. DR.SSA (MATR.90), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI FASANO”. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Fasano\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00757/13 |
07/03/2013 | INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OSTUNI, SPESE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013 | Protocollo (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00756/13 |
07/03/2013 | CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO OPERANTI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI OSTUNI DEI PROVENTI RISCOSSI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2012. | Gestione del personale (Presidio Ospedaliero Ostuni\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00835/13 |
06/03/2013 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, DELLA DURATA DI 12 MESI, AD ESPERTI MEDIATORI/MEDIATRICI INTERCULTURALI NELL’AMBITO DEL “PROGETTO REGIONALE PER LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I CONSULTORI PUGLIESI”. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00751/13 |
06/03/2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA PER TRATTAMENTI EROGATI ALL'ASSISTITA C.L. PRESSO IL CENTRO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE G.GIOIA DI CHIAROMONTE. | Amministrativo (Distretto Socio-Sanitario Francavilla Fontana\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00750/13 |
06/03/2013 | DITTE DIVERSE: LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE VARIE EMESSE PER LA FORNITURA DI PROTESI. | Affari Generali (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00749/13 |
06/03/2013 | DR. MARINOTTI COSIMO, DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI FRANCAVILLA FONTANA - AUTORIZZAZIONE AD INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, QUALE DOCENTE IN FAVORE DELLA “COPAGRI” DI BRINDISI. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00747/13 |
06/03/2013 | PROROGA CANONE DI NOLEGGIO DELL'APPARECCHIATURA SANITARIA ECOGRAFO. | Distretto Socio-Sanitario Brindisi (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00744/13 |
06/03/2013 | ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, SVOLTA DAL DOTT. MORGILLO MICHELE DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESAGNE DELL’A.S.L. BR. LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNI 2010 - 2011 - 2012. | Convenzionati (Distretto Socio-Sanitario Mesagne\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00741/13 |
06/03/2013 | DETERMINAZIONE N. 01/0367, DEL 19/11/2009, AD OGGETTO: ”D.P.R. 29.10.2001, N. 461 - SIG.RA MATR. 4691, NATA IL 26/03/1960, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT "D" A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AZIENDA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO ADUNANZA N. 476/2009 DEL 21/10/2009. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 196/2003.”. RETTIFICA DEL DISPOSITIVO. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00755/13 |
05/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. GIANFRANCO NACCI (MEDICAL NET SRL). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00754/13 |
05/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DR. BERNARDO SCARANO (OSPEDALI RIUNITI FG). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00753/13 |
05/03/2013 | AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO DOTT. CARMELO ZUCCARO (ARGON HEALTHCARE ITALIA SRL). | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00752/13 |
05/03/2013 | PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (SORVEGLIANZA MEDICA) D. LGS 17.03.1995 N°230. PAGAMENTO DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSULENTE DR. ROBERTO RIZZO NELL’ANNO 2012. | Spedalità (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00748/13 |
05/03/2013 | S. O. SAN PIETRO VERNOTICO. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE DALLO 01/10/2012 AL 31/12/2012 (IV° TRIMESTRE ANNO 2012). REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. | Gestione del Patrimonio (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00746/13 |
05/03/2013 | S.O. SAN PIETRO V.CO - SERVIZIO LAVA NOLO DI BIANCHERIA. DITTA “LAV.I.T.”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE – DICEMBRE 2012. LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 103074 DEL 01/02/13. | Economato (Presidio Ospedaliero San Pietro Vernotico\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00745/13 |
05/03/2013 | OSPEDALE “S.CAMILLO DE LELLIS DI MESAGNE. AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA PRESSO LA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DA PARTE DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO DOTT.SSA MARGHERITA MUSTICH. | Segreteria Amministrativa (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00743/13 |
05/03/2013 | MESAGNE - OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA PUGLIA MEDICAL SRL PER LA FORNITURA DI 10 MATERASSI ANTIDECUBITO PER S.O. DI MESAGNE – LISTA N° 95155/2012 | Ragioneria (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00742/13 |
05/03/2013 | CONGEDO RETRIBUTIVO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U. DI CUI AL D. LGS.VO N. 151 DEL 26.3.2001. SIG.RA CRMMCR64A61F152L (MATR.4748), DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. DI MESAGNE, DAL 01.03.2013 AL 31.08.2013. ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE IN FORMA INTEGRALE, COME DA DISPOSITIVO. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00740/13 |
05/03/2013 | S. O. DI MESAGNE – AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-UFFICIO AL D. MICCOLI GIANCARLO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELL'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA PRESSO L'OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLI” DI MESAGNE PER IL PERIODO MARZO – GIUGNO 2013. | Gestione del Personale (Presidio Ospedaliero Mesagne\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00739/13 |
05/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA “SECURPOL PUGLIA S.R.L.” RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO “A. PERRINO” DI BRINDISI. MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2012. | Contabilità Finanziaria (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00738/13 |
05/03/2013 | CSM MESAGNE - STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DIRETTAMENTE GESTITE: CRAP S.PIETRO VERNOTICO, CD S. PIETRO VERNOTICO, CA S.PIETRO VERNOTICO, GA S.PANCRAZIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2012. | Dipartimento di Salute Mentale (Dipartimenti e Strutture SovraDistrettuali\ DIREZIONE) | |
DT-00737/13 |
05/03/2013 | PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTO TRASPORTO CON AUTOMEZZO DEDICATO DI MATERIALE BIOLOGICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROPATOLOGIA – OSPEDALE “ MALPIGHI” DI BOLOGNA E PRESSO L’UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI – DIPARTIMENTO DI NEUROPATOLOGIA DA PARTE DELLA DITTA PHSE SRL CORRENTE IN SANT’ANTONIO ABATE (NA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 771/2012- PERIODO GIUGNO 2012. | Segreteria Direzione Amministrativa (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00736/13 |
05/03/2013 | PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTO TRASPORTO CON AUTOMEZZO DEDICATO DI MATERIALE BIOLOGICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROPATOLOGIA – OSPEDALE “ MALPIGHI” DI BOLOGNA E PRESSO L’UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI – DIPARTIMENTO DI NEUROPATOLOGIA DA PARTE DELLA DITTA PHSE SRL CORRENTE IN SANT’ANTONIO ABATE (NA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 987/2012- PERIODO LUGLIO 2012. | Segreteria Direzione Amministrativa (Presidio Ospedaliero Perrino\ Presidi Ospedalieri\ DIREZIONE) | |
DT-00735/13 |
05/03/2013 | SIG.RA AN. AN. MA. MATR. 2748, DIPENDENTE DI QUESTA ASL, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – CAT. “D6”. PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 842/2012 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE LAVORO. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00734/13 |
05/03/2013 | DR. GAETANO SANTORO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO, IN SERVIZIO PRESSO L’AREA GESTIONE DEL PERSONALE – “U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CONVENZIONATO”: CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (A.N.F.) PER IL PERIODO 1.7.2012/28.2.2013. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00733/13 |
05/03/2013 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SULLE RETRIBUZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2013. | Unità Operativa Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00732/13 |
05/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S. N° 2 DI FASANO – GENNAIO – FEBBRAIO 2013. | Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00731/13 |
05/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA SICO RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.2 DI FASANO – OSTUNI - CISTERNINO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.104949 DEL 28/02/2013. | Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00730/13 |
04/03/2013 | PROGRAMMA PLURIENNALE DI ASSE – P.O. FESR 2007-2013. INTERVENTO N…. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA DITTA EUROCOLUMBUS SRL DI MILANO, AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA DI UN APPARECCHIO ARCO A C MOBILE, MOD. EUROAMPLI ALIEN, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. CIG (DERIVATO) 47391939C6 | Area Gestione del Patrimonio (Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00726/13 |
04/03/2013 | RIMBORSO SPESE PER L’ACQUISTO DEL VACCINO A PAZIENTI AFFETTI DA ALLERGOPATIA ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE N° 14 DEL 05/08/2004. FEBBRAIO 2013 | Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00725/13 |
04/03/2013 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI VARI PROFESSIONISTI E PRESIDI PRIVATI SPECIALISTICI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2012. | Unità Operativa Personale Convenzionato (Area Gestione del Personale\ Aree\ DIREZIONE) | |
DT-00724/13 |
04/03/2013 | LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA CRIOSALENTO SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 | Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00723/13 |
04/03/2013 | L.R. N. 12 DEL 12.8.2005, ART. 13 “ RIMBORSO SPESE A PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE” RIMBORSI PER L' ASSISTITA L.A.G. . ISTANZA PRESENTATA IN GENNAIO 2013 PER SPESE LUGLIO 2011 - GIUGNO 2012. | Distretto Socio-Sanitario Mesagne (Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00722/13 |
04/03/2013 | LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 | Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE) | |
DT-00721/13 |
04/03/2013 | LIQUIDAZIONE A RATIFICA DELLE FATTURE PRESENTATE DA DITTE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI OSSIGENO ED I RELATIVI MATERIALI CONSUMABILI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL DISTRETTO N.1 DI BRINDISI. | Servizi Amministrativi (Distretto Socio-Sanitario Brindisi\ Distretti\ DIREZIONE) | |